企业安全保卫管理表格(汇总)收集了企业行政管理人员常用的一些企业安全保卫管理表格,包括员工出厂单、外出员工时间登记表、安全管理实施计划表、用电安全检查表、安全检查表、工作安全改善通知单、工作安全检查表、进厂联络单、守卫日报表、来访登记表、物品出厂放行条、物品出厂申请单等内容。适合企业行政管理部门及相关人员下载使用,文件资料为word格式,可直接下载编辑。
- 员工出厂单
| 部门 | |||||
| 姓名 | |||||
| 事由 | |||||
| 出厂时间 | |||||
| 进厂时间 | |||||
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核准 |
初准 | ||||
| 保安登记 |
准假人 |
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- 外出员工时间登记表
年 月 日(星期)
| 所属部门 | 姓名 | 入厂时间 | 出厂时间 | 事由 | 备注 |
登记者 |
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- 安全管理实施计划表
年 月 (正面)
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主题 |
实施内容 | 负责人 | 查核 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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星期 |
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(反面)
| 主题 | 实施内容 | 负责人 | 查核 | 日期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期 | ||||||||||||||||||||
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- 用电安全检查表
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项次 |
检查项目 | 良好 | 不良 | 缺点事实 |
改善事项 |
| 1 | 电器设备及电动机外壳是否接地 | ||||
| 2 | 电气设备是否有淋水或淋化学液 | ||||
| 3 | 电气设备配管配线是否破损 | ||||
| 4 | 电气设备配管及电动机是否超载使用 | ||||
| 5 | 高压电动机短路环、电器是否良好 | ||||
| 6 | 配电箱处是否堆积材料、工具或其他杂物 | ||||
| 7 | 导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌 | ||||
| 8 | D.S及Bus Bar是否因接触不良而发红 | ||||
| 9 | 配电盘外壳及P:T.C.T二次线路是否接地 | ||||
| 10 | 转动部分是否有覆罩 | ||||
| 11 | 变电室灭火器是否完全 | ||||
| 12 | 临时线路的配置是否完全 | ||||
| 13 | 高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象 | ||||
| 14 | 中间接线盒是否有积棉或其他物品 | ||||
| 15 | 现场配电盘是否确实关妥 | ||||
| 16 | 电器开关的保险丝是否符合规定 | ||||
| 17 | 避雷针是否有效 |
部门主管 检查人
注 本表由安全部门填写一式二份,一份送机电部门,一份存安全卫生部门备查。
- 安全检查表
厂区
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检查项目 |
待改善事项 | 说明 | 备注 |
复检 |
| 1.消防 | □无法使用 □道路阻塞 | |||
| 2.灭火器 | □失效 □走道阻塞 □缺少 | |||
| 3.走道 | □阻塞 □脏乱 | |||
| 4.门 | □阻塞 □损坏 | |||
| 5.窗 | □损坏 □不清洁 | |||
| 6.地板 | □不洁 □损坏 | |||
| 7.厂房 | □破损 □漏水 | |||
| 8.楼梯 | □损坏 □阻塞 □脏乱 | |||
| 9.厕所 | □脏臭 □漏水 □损坏 | |||
| 10.办公桌椅 | □损坏 | |||
| 11.餐厅 | □损坏 □污损 | |||
| 12.工作桌椅 | □损坏 | |||
| 13.厂房四周 | □脏乱 | |||
| 14.一般机器 | □保养不良 □基础松动 | |||
| 15.高压线 | □基础不稳 □保养不良 | |||
| 16.插座、开关 | □损坏 □不安全 | |||
| 17.电线 | □损坏 | |||
| 18.给水 | □漏水 □排水不良 | |||
| 19.仓库 | □零乱 □防火防盗不良 | |||
| 20.废料 | □未处理 □放置零乱 | |||
| 21.其他 | ||||
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总经理 厂长 办公室主任 检验员
- 工作安全改善通知单
部门: 年 月 日 字第 号
| 不安全地点 | 不合规则处或不安全情形 | 建议改善事项 | 改善期限 | 改善经过及结果 |
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安全部门主管 检查人
- 工作安全检查表
年 月 日 字 第 号
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检查日期 |
检查地点 | 现场负责人 | 检查经过及结果 |
建议改善事项 |
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注
- 本表由工程单位工作安全部门填写,一式二份,呈单位主管核阅后,一份送工作安全委员会,一份存该单位之工作安全部门备查。
- 建议改善事项经单位主管批核后,应由该单位之工作安全部门通知各有关施工部门实施。
部门主管 现场负责人 检查人
- 进厂联络单
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来宾代表姓名 |
进厂人数 |
日期 |
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| 服务部门 或通信处 |
车别 | □机车 □货车 □客车 | ||||||
| 进厂时车辆
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□载本公司货品 □载有他公司货品 □空车 | |||||||
| 进厂事由
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□交 货 □受邀洽谈 □参 观 □包工
□提运货物 □公事拜访 □私事拜访 □其他 |
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| 厂商自备工具、物品进厂 | □没有 □有(请另填厂商务工具、物品清单) | |||||||
| 接洽人姓名:
服务部门: 接洽人签章: |
入厂时间:
出厂时间: |
保安签章 | ||||||
- 守卫日报表
年 月 日
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次 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
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签 名 |
内勤 |
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巡逻 |
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车辆进出状况 |
外来车辆 |
车号 |
进厂日期 | 离厂时间 | 事由 | 本公司车辆 | 派车单编号 | 车号 | 离厂时间 |
回厂时间 |
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| 安全异常 事项报告
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早上:
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下午:
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夜间:
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厂长 总务科长 值班长
- 来访登记表
年 月 日
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 被访人 | 事由 | 时 间 |
备注 |
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姓名 |
部门 | 入厂 |
出厂 |
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| . | ||||||||
| . | ||||||||
- 物品出厂放行条
| 携 物 人 | |||||
| 出厂日期 | |||||
| 预定收回日期 | |||||
| 品 名 | |||||
| 数 量 | |||||
| 事 由
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| 核准 | 部门主管 | 经办人 | |||
- 物品出厂申请单
申请部门 年 月 日 编 号
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名 称 |
规 格 | 单 位 | 数 量 |
备 注 |
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| . | |||||||
| . | |||||||
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主部管门 |
负责人 |
经办人 |
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注 本单一式二联。
第一联:申请部门存查。
第二联:向仓管室换发正式出厂证。
- 危险工作安全同意书
填表日期: 年 月 日 编号:
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填表部门 |
工作承办部门 |
填表人 |
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| 兹同意在(地点或设备) | ||||||
| 于 日 时 分从事以下工作 | ||||||
| 必须先办妥下列事项:
□应封闭管路 □防护面具 □开关已下锁 □防护衣 □已排除气(液)体 □安全帽 □通风 □安全眼镜、面罩 □安全带 □应置警告牌 □胶鞋 □检修前准备工作已妥善 可爆气体测定结果 有毒气体测定结果 灭火器材数量 已派看守人员 执行部门: 主管 安全卫生管理人员
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| 特别注意事项:
劳工安全卫生管理部门: |
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说明 |
1.施工人员须随时携带本同意书,以便查核。
2.本同意书核定之施工时间不得超过24小时。 3.若24小时内不能完工,应按日重新申请。 4.施工人员若发现情况有变化,应立即通知安全卫生管理师复查。 |
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注 本表一式三联,送劳工安全管理部门审批后,分别交存劳工安全管理部门、工作承担部门、填表部门。
- 工伤报告单
日期 年 月 日
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姓 名 |
性 别 |
年 龄 |
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| 所属部门 | 科 组 班 | |||||||||||||
| 负伤时间 | 年 月 日 上下午 时 分 |
负伤地点 |
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| 负伤原因 | ||||||||||||||
| 负伤情形 | ||||||||||||||
| 处置方法 | □已送 医院医治
□已送医,拟准予请假 |
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| 裁 决
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厂长
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科长
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组长
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班长
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- 灭火器定期检查记录表
部门 年 月 日
| 编号 | 检查结果 | 编号 | 检查结果 | 编号 | 检查结果 | 编号 | 检查结果 | 编号 | 检查结果 |
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| . | |||||||||
| . | |||||||||
| 异常处理对策 | |||||||||
| 检查结果说明 | |||||||||
部门负责人 检查员
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